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      Nos han facilitado las cuentas anuales para la Junta de accionistas.

      -El fondo de maniobra es negativo, pero sigue mejorando. Si hace un año la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente era de -2,6 millones (M), ahora es de -0,7 M. Esperemos que el año próximo pueda entrar en positivo y se terminen definitivamente las tensiones financieras que han venido manteniéndose desde la época anterior.

      -Los beneficios crecieron de 3,6 a 5,0 M después de impuestos, esperándose 4,0 M para la presente temporada. Los beneficios se han aplicado contablemente a la compensación de pérdidas de ejercicios históricos.

      -El presupuesto de la 2015-16 prevé 42,2 M de ingresos y 36,6 M de gastos.

      -Las magnitudes presupuestarias globales no son muy diferentes al año pasado, con la diferencia de que en la 2013-14 (5,9M) y en la 2014-15 (9,7M), los resultados se lograron por la venta de jugadores, mientras en la 2015-16 es gracias a ingresos de TV estables y no se han previsto ingresos significativos por traspasos.

      -Los derechos de TV pasaron de 20,4 a 22,6 M el año pasado, y se prevén 34,7 esta temporada.

      -En la temporada 2014-15 los ingresos por competiciones, taquilla y patrocinios bajaron.

      -Tenemos dificultades para generar ingresos distintos a la TV, de la cual dependemos cada vez más.

      -Para las plantillas deportivas se ha presupuestado esta temporada 20,89 M, frente a los 19,88 de la temporada pasada, de los cuales el coste inscrito en la LFP sólo por la primera plantilla fueron 17,8 M. Al final, este concepto ha subido poco a pesar del tan cacareado contrato de TV.

      -Los sueldos del personal de alta dirección no variaron: 217.360,00 € en total anual.

      -Los créditos ordinarios del concurso de acreedores han sido totalmente satisfechos.

      -Del crédito privilegiado de la AEAT se han pagado 11,9 M y aplazado en pagos fraccionados 4,4M.

      -El crédito subordinado, un total de 7,25 M, se empezará a pagar en agosto de 2016.

      -Por otra parte hay 2,16 M de IVA aplazados con Hacienda y pendientes de pagar: mal golpe para la liquidez.

      -Los gastos financieros subirán hasta 1,3 M este año, un coste razonable teniendo en cuenta lo mucho refinanciado en años anteriores.

      -El período medio de pago a proveedores se ha reducido de 68 a 58 días, y el porcentaje de pagos realizados dentro del plazo legal aumenta del 80% al 96%.

      CONCLUSIÓN: las cuentas están claras, y siguen la senda de años anteriores, lentamente mejoran ratios, se reducen deudas y crece la cifra de negocio.

      Entre los objetivos que anuncian para el próximo año destaca la creación de un club de empresas LUD1909 para abrirse a la sociedad empresarial valenciana, implantar la norma de calidad ISO9001 y presentar el proyecto de remodelación del Estadio.

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